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生成日期: 2019-10-03 公開時限: 長期公開 責任部門:
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中國共產主義青年團嘉興市秀洲區委員會2018年度部門決算
 中國共產主義青年團嘉興市秀洲區委員會2018年度部門決算 

一、中國共產主義青年團嘉興市秀洲區委員會概況

(一)部門職責

1.領導全區共青團工作,保持和增強共青團的政治性、先進性、群眾性;領導全區青聯、少先隊工作,依法依規指導和聯係全區性青少年社團組織。

2.參與製定全區青少年事業發展規劃和青少年工作方針、政策,參與監督有關青少年事務法律、法規的執行,協助黨和政府處理、協調與青少年利益相關的事務。

3.教育、引導全區團員青年高舉中國特色社會主義偉大旗幟,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅定不移地貫徹黨在社會主義初級階段的基本路線,踐行社會主義核心價值觀,努力為黨輸送新鮮血液,為國家培養青年建設人才;調查青少年思想動態和青少年工作情況,研究青少年運動、青少年工作理論和思想教育問題,提出相應對策。

4.堅持黨建帶團建,提高團建的科學化水平,鞏固團建工作基礎,擴大團的組織覆蓋;加強團的社會聯絡工作,充分發揮黨聯係青年的橋梁和紐帶作用。

5.關心青少年的工作、學習和生活,圍繞青少年所急、黨政所需、共青團所能,切實服務青少年;積極維護青少年合法權益,有效預防青少年犯罪;協助政府教育部門組織中小學生開展各具特色的教育和活動,維護學校穩定和社會安定團結。

6.加強網上共青團建設,綜合運用互聯網新技術實現對青少年的有效服務、聯係和凝聚,加強對青少年的網上宣傳教育,開展網絡文明誌願行動,弘揚網上主旋律。

7.適應秀洲經濟、政治、文化、社會、生態建設的需要,組織開展形式多樣、適合青年特點的活動和工作,充分發揮青年的生力軍和突擊隊作用。

8.會同有關部門對全區青少年外事工作實行歸口管理和提供服務,負責國(境)內外、省內外、市內外、區內外青少年友好交流工作,負責全區青年統戰、民族、宗教工作,做好青年統戰對象的團結教育工作,維護、促進祖國統一和民族團結。

9.承擔區委、區政府交辦的其他有關工作。

(二)機構設置

從預算單位構成看,中國共產主義青年團嘉興市秀洲區委員會部門決算僅包括本級決算。

二、中國共產主義青年團嘉興市秀洲區委員會2018年度部門決算公開表

詳見附表。

三、中國共產主義青年團嘉興市秀洲區委員會2018年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計222.71萬元,與2017年度相比,收、支總計各增加12.93萬元,增長6.16%。主要原因是:項目經費增加。

(二)收入決算情況說明

本年收入合計187.11萬元;包括財政撥款收入171.99萬元(其中,一般公共預算171.99萬元,政府性基金預算0萬元),占收入合計91.92%;事業收入0萬元,占收入合計0%;經營收入0萬元,占收入合計0%;其他收入15.12萬元,占收入合計8.08%。上級補助收入0萬元,占收入合計0%。附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0%。

(三)支出決算情況說明

本年支出合計200.28萬元,其中基本支出147.80萬元,占73.80%;項目支出52.48萬元,占26.20%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收、支總計202.69萬元,與2017年相比,財政撥款收、支總計各增加9.91萬元,增長5.14%。主要原因是:項目經費增加。

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出182.75萬元,占本年支出合計的91.25%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出增加20.67萬元,增長12.75%。主要原因是:項目經費增加。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出182.75萬元,主要用於以下方麵:一般公共服務(類)支出182.75萬元,占100.00%;國防(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出0萬元,占0%;科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出0萬元,占0%;醫療衛生與計劃生育(類)支出0萬元,占0%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;商業服務業等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;援助其他地區(類)支出0萬元,占0%;國土海洋氣象等(類)支出0萬元,占0%;住房保障(類)支出0萬元,占0%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務還本(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為137.01萬元,支出決算為182.75萬元,完成年初預算的133.38%,主要原因是2018年年初預算人員經費隻申報了3人,實際在2018年在編人員有4人,故增加了一個人員的人員經費。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預算財政撥款基本支出136.51萬元,其中:

人員經費127.27萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金等;

公用經費9.23萬元,主要包括:辦公費、印刷費

(七)政府性基金財政撥款支出決算情況說明

1.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元,主要用於以下方麵:科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出0萬元,占0%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;商業服務業等(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。

(八)2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,2018年度“三公”經費支出決算數等於預算數。

2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為0萬元,占0%,與2017年度持平;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,占0%,與2017年度持平;公務接待費支出決算為0萬元,占0%,與2017年度相比,減少0.22萬元,下降100%,主要原因是2018年無公務接待事宜。具體情況如下:

1)因公出國(境)費年初預算數為0萬元,支出決算為0萬元。完成年初預算的0%。主要用於機關及下屬預算單位人員的……等公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個;本單位全年因公出國(境)累計0人次。

2)公務用車購置及運行維護費年初預算數為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。

公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用於經批準購置的0輛公務用車;

公務用車運行維護費支出0萬元,主要用於工作所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2018年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3)公務接待費年初預算數為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待0批次,累計0人次。

外賓接待支出0萬元,接待0人次,0批次。

其他國內公務接待支出0萬元,接待0人次,0批次。

(九)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況。

2018年度機關運行經費支出9.23萬元,比年初預算數增加(減少)2.2萬元,增長31.29%,主要原因是實際人員比預算是增加1人,故相應運行費用也有所增加。

2.政府采購支出情況。

2018年度政府采購支出總額1.68萬元,其中:政府采購貨物支出1.68萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。其中,授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

3.國有資產占有使用情況。

截至2019年10月03日,團區委本級及所屬各單位共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休幹部用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是……。單價50萬元以上通用設備0台(套),單價100萬元以上專用設備0台(套)。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位當年的“財政撥款收入”“事業收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

6.年初結轉和結餘:指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

7.年末結轉和結餘:指單位按有關規定結轉到下年或以後年度繼續使用的資金。

8.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費支出和日常公用經費支出。

9.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

10.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

11.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

12.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

附件下載:中國共產主義青年團嘉興市秀洲區委員會批複表.xls
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